Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-14 17:16:50
2026-01-14 17:16:50
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 285 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2025 | 2025NE0000073 |
ANDRE PHABLO PEREIRA BRASILIANO
53.027.313/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E OPERACIONALIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SESSÕES SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE DEVERÃO SER TRANSMITIDAS NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - REF. AO E
|
R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 | R$ 42.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000074 |
SERTAONLINE PROVEDORES DE INTERNET LTDA
06.204.665/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECEESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE- REF. AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000075 |
58.963.278 IURY MATHEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRÔNICA, CONFORME LEI FEDERAL N°14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PNCP, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL E NO SISTEMA REMESSA-TCE OU OUTRO QUE O SUBSTITUA, PARA ATENDER AS N
|
R$ 44.000,00 | R$ 39.600,00 | R$ 35.200,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000076 |
JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA
03.844.196/0001-99
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA AUDITORIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
|
R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000077 |
SERTAONLINE PROVEDORES DE INTERNET LTDA
06.204.665/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET FIBRA OPTICA BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIODICA, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
|
R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000078 |
27.788.506 JULIANA PEREIRA DE FREITAS
27.788.506/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSOES DE PASSAGENS AEREAS (RECIFE - BRASILIA - RECIFE) PARA CICERO EDVANDRO, ELISIANA MARIA, JOSE ETELVINO, DORGIVAL SANTOS E PATRICIA SILVA
|
R$ 11.194,35 | R$ 11.194,35 | R$ 11.194,35 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000079 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM PLENITUDE - INGP
59.679.949/0001-02
|
SERVIÇO DE TREINAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES A NOVA LEGISLATURA
|
R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000080 |
POSTO PINHEIRÃO LTDA - ME
13.007.445/0001-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL- FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 1.317,29 | R$ 1.317,29 | R$ 1.317,29 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000081 |
LUAN DE SOUSA SILVA
***.***.624-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES E FECHADURAS TUBULAR - MARÇO DE 2025
|
R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000082 |
CASA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
17.930.468/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FECHADURA - MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
R$ 85,60 | R$ 85,60 | R$ 85,60 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000083 |
DIEGO BARROS FERREIRA DO AMARAL 07818067477
32.266.845/0001-10
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA; INSTALAÇÕES DE APLICATIVOS E DE SISTEMA OPERACIONAL.
|
R$ 2.114,00 | R$ 2.114,00 | R$ 2.114,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000084 |
ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
27.828.604/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA LEGISLATIVA - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 1.207,61 | R$ 1.207,61 | R$ 1.207,61 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000085 |
ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
27.828.604/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA A CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A MARÇO DE 2025..
|
R$ 1.339,77 | R$ 1.339,77 | R$ 1.339,77 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000071 |
JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR
***.***.594-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPIO DO VEREADOR JOSE ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR, PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI Nº1528/2015.
|
R$ 796,80 | R$ 796,80 | R$ 796,80 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000072 |
ENILTON SOUSA CRISTOVÃO FILHO
***.***.514-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPIO DO VEREADOR ENILTON SOUSA CRISTOVAO FILHO, PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI Nº1528/2015.
|
R$ 796,80 | R$ 796,80 | R$ 796,80 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000069 |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 300,00. COM DESTINO A GARANHUS-PE, PARA O ENCONTRON DE COORDENADORES, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000070 |
ELISIANA MARIA LEITE DE BRROS MACEDO
***.***.434-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A SERVIDORA ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO - MATRICULA 182-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 190,00. COM DESTINO A GARANHUS-PE, PARA O ENCONTRO DE COORDENADORES, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000054 |
LEGIS CAPACITAÇÃO, GESTÃO E EVENTOS LTDA
52.443.968/0001-96
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATORZE (14) INCRIÇÕES DO 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 900,00 - TOTALIZANDO R$ 12.600,00; ONDE SERÁ REALIZADOS NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2025, NO HOTEL LITORAL CABO BRANCO EM JOÃO PESSOA-PB.
|
R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000055 |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 E 1/2 DE R$ 300,00 - TOTALIZANDO R$ 2.100,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
|
R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000056 |
ELISIANA MARIA LEITE DE BRROS MACEDO
***.***.434-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A SERVIDORA ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO - MATRICULA 182-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
|
R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 |